O‘zbekchaРусскийEnglish中文

内部审计

Independent review of accounting, assets, expenses, contracts and internal controls, with practical recommendations for reducing risks.

服务说明

详细、清晰并有书面记录的工作方法

内部审计可在外部检查前发现薄弱环节。我们分析财务业务、资产、合同、费用及控制措施,并向管理层提供清晰结论和可执行的整改计划。

服务包含的主要工作

  • 审查会计政策、台账及原始凭证
  • 评估银行、现金、资产及负债控制
  • 审查费用、合同及付款的经济合理性
  • 识别税务和财务风险并确定优先级
  • 明确责任人、期限及整改措施
工作流程

分四个阶段实施

01

诊断

审查文件、会计状况及潜在风险。

02

工作计划

确认任务、期限、责任人及成果形式。

03

实施

逐步完成计算、文件和台账。

04

成果与后续跟进

交付最终文件、建议及后续控制要点。

成果

客户将获得什么?

内部审计报告
风险台账
问题及证据清单
整改行动路线图
咨询

让我们了解您的内部审计需求

我们将简要了解企业情况,并说明服务范围、时间安排及预期成果。

免费咨询