详细、清晰并有书面记录的工作方法
内部审计可在外部检查前发现薄弱环节。我们分析财务业务、资产、合同、费用及控制措施,并向管理层提供清晰结论和可执行的整改计划。
服务包含的主要工作
- 审查会计政策、台账及原始凭证
- 评估银行、现金、资产及负债控制
- 审查费用、合同及付款的经济合理性
- 识别税务和财务风险并确定优先级
- 明确责任人、期限及整改措施
Independent review of accounting, assets, expenses, contracts and internal controls, with practical recommendations for reducing risks.
内部审计可在外部检查前发现薄弱环节。我们分析财务业务、资产、合同、费用及控制措施,并向管理层提供清晰结论和可执行的整改计划。
审查文件、会计状况及潜在风险。
确认任务、期限、责任人及成果形式。
逐步完成计算、文件和台账。
交付最终文件、建议及后续控制要点。
服务将考虑主要法律、法典和标准。针对每个项目,我们会单独核查现行规定及企业具体经营特点。
我们将简要了解企业情况,并说明服务范围、时间安排及预期成果。